根据工作部署,5月中下旬开始,历经两个多月,审计处完成了学校2019年度零星维修工程结算的审计工作。
受后勤管理处委托,此次结算审计由委托的社会审计进行。审计过程中,相关部门单位积极准确提供档案资料,保证了整个过程顺利进行。经统计,初核结算审减率为9.23%,复核结算审减率为2.52%,合计节约资金10.26万元。
审计处依据标准,规范程序,严格把关。针对零星维修工程结算中规范签署合同、严格履行约定、明确施工项目、明晰签证单内容、工程量核对、精减结算时间等6个方面提出了整改意见,并报学校纪监部门,提请有关责任部门单位制定整改措施,即知即改,立行立改。
下一步,审计处将根据审计中暴露出来的问题,下沉一线,督促整改,在提质增效、风险防范、内控监督等方面进一步发力,助力学校“清风幼专”廉洁工程建设。